SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "XI EDIZIONE ATINA DOC & DOP"REDATTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "LAZIO DELLE MERAVIGLIE"- ESTATE 2018" AI SENSI DELLE DGR N.395/2018 E N.475/2018 - DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI. |
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COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI P.iva:
02246270595
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COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI P.iva:
02246270595
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Data inizio:
Data termine:
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€.500,00
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-
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2018.465 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO TERNA CAT 428E.- CIG: ZB725756EA |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L. P.iva:
02196290601
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L. P.iva:
02196290601
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Data inizio:
Data termine:
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€.620,00
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2018.464 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS NATURALE. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: Z3B25756D4 |
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.443,52
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-
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2018.461 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO FIAT DUCATO.- CIG: Z3725756BB |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L. P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L. P.iva:
02196290601
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Data inizio:
Data termine:
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€.324,52
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-
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2018.460 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE, PERIODO SETTEMBRE 2018. CIG: ZC125756AB |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
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Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.98,66
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-
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2018.459 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTO CORRENTE POSTALE VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA (PROVIDER DI POSTE ITALIANE) . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG Z672560B86 |
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PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. P.iva:
09346150155
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PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. P.iva:
09346150155
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.000,00
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-
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2018.445 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI- A.S. 2017/2018. CIG. Z6A2500222- AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINO |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC. P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC. P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.0,00
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-
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2018.435 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA ACQUISTO MODULISTICA "PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE AGGIORNAMENTO AL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI"PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE-AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA. CIG Z0724EB977. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZ |
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MAGGIOLI SPA Periodici P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI SPA Periodici P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.59,00
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-
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2018.417 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2018/2019 . CIG: 71217920. |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.585,60
|
-
|
2018.409 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA IN VIAGGIO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: 7133651B06 |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.687,80
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-
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2018.407 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE FOGLI REGISTRI STATO CIVILE + ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) . IMPEGNO DI SPESA E AFFI |
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GRAFICA ISERNINA SRL P.iva:
00327260949
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GRAFICA ISERNINA SRL P.iva:
00327260949
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.241,89
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-
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2018.406 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI FACILE CONSUMO NONCH. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7024D41D0 |
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PRINTERTECH DI RIOZZI FABIANO P.iva:
02478090604
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PRINTERTECH DI RIOZZI FABIANO P.iva:
02478090604
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Data inizio:
Data termine:
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€.64,50
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-
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2018.401 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2018 IN LOCALIT. SAN BENEDETTO DEL TRONTO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SABRINA SERVICE SRL CON SEDE IN CASSINO (FR) |
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SABRINA SERVICE P.iva:
02386710608
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SABRINA SERVICE P.iva:
02386710608
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.1.200,00
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-
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2018.366 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI PER SPEDIZIONI POSTALI PRESSO POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z03249ECD7 |
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Polo Logistico CRP FR - Macchina affrancatrice P.iva:
01114601006
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Polo Logistico CRP FR - Macchina affrancatrice P.iva:
01114601006
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.52,40
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-
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2018.365 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO MARINO IN FAVORE DEGLI ANZIANI LOCALIT. SAN BENEDETTO DEL TRONTO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - PERIODO DA 1. AL 8/9/2018 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI . 40.000 CON IL |
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HOTEL PARCO BAMAR DI CARMINUCCI GIAMBATTISTA E FIGLIE SNC P.iva:
01382520441
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HOTEL PARCO BAMAR DI CARMINUCCI GIAMBATTISTA E FIGLIE SNC P.iva:
01382520441
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Data inizio:
Data termine:
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€.12.450,91
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-
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2018.357 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) PER IL PRESUBENTRO E SUBENTRO DEFINITIVO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA DITTA TINN SRL, MEDIANTE ODA SUL MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. ZB724618D8 |
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TINN SRL P.iva:
00984390674
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TINN SRL P.iva:
00984390674
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Data inizio:
Data termine:
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€.366,00
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-
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2018.335 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY DEL COMUNE , ALLA DITTA SOLUZIONE SRL . CIG N. Z6121069F7 |
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SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.500,00
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2018.329 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO PER 365 GG. SOFTWARE ON-LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE SRL TRAMITE MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIG. Z6024036ED |
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SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
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SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.190,00
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-
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2018.294 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PROGETTO "SENZA FRONTIERE" ANNO 2018CON L'ENTE ATTUATORE COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DI TOM CON LA (CIG:) 6927650D9E |
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LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. P.iva:
02341170609
|
LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. P.iva:
02341170609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.463.050,40
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-
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2018.287 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI"ESCURSIONE SOCIO- RICREATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ATINA DI CUI AL PROGETTO REGIONE TE - LAZIO PER LA TERZA ET.. MAGGIO 2018.-CIG:Z912365CA4. |
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E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA P.iva:
02668280601
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA P.iva:
02668280601
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.225,00
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-
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2018.282 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI"ESCURSIONE SOCIO- RICREATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ATINA DI CUI AL PROGETTO REGIONE TE - LAZIO PER LA TERZA ET.. MAGGIO 2018.-CIG:Z912365CA4. |
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E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA P.iva:
02668280601
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E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA P.iva:
02668280601
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Data inizio:
Data termine:
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€.775,00
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-
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2018.281 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ALLA SOCIET. MUNICIPIA SPA SU PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU-TASI-TARI. IMPEGNO DI SPESA.- CIG Z5123D78CA |
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ENGINEERING TRIBUTI SPA P.iva:
01973900838
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA P.iva:
01973900838
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.490,00
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-
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2018.277 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI E AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO E ULTERIORI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI MENSILI ANNO 2018 IN FAVORE DELLA DIT |
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T.A.C. ECOLOGICA S.R.L. P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L. P.iva:
01792130609
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.074,61
|
-
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2018.276 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PRATICA ON LINE NUOVO CCNL PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DITTA E.GASPARI . IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z6623B933C. |
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GRAFICHE GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.120,00
|
-
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2018.256 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI PROSECUZIONE FORNITURA A NOLEGGIO GLOBALE DI UNA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'U.O. DEMOGRAFICI PER UN PERIODO DI 36 MESI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
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MONDOVISION S.N.C. P.iva:
01785820604
|
MONDOVISION S.N.C. P.iva:
01785820604
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.379,80
|
-
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2018.192 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE SOLUZIONE APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE - WHISTLEBLOWING- - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 .CIG Z951DECF39. |
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|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L. P.iva:
01722270665
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L. P.iva:
01722270665
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
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2018.173 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA SPECIALIZZATA PER UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE72308222 |
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GRAFICA ISERNINA SRL P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL P.iva:
00327260949
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.301,73
|
-
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2018.172 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI COMUNALI DEL 10/06/2018. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE INFORMATIZZATA DITTA MAGGIOLI . IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZEA2308EC |
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MAGGIOLI SPA Periodici P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA Periodici P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
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2018.167 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI " RIPRISTININO SOFTWARE DI GESTIONE TOUCH E AGGIORNAMENTO DEI 2 PC DEDICATI AL MUSEO E DELLE ATTREZZATURE DEL SALONE COMUNALE RELATIVE ALLA SALA MULTIMEDIALE DI ATINA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ACCORDO DI |
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CICCARELLI SRL P.iva:
00354100604
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CICCARELLI SRL P.iva:
00354100604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.150,00
|
-
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2018.163 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DITTA SELESTA INGEGNERIA SPA . IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6E23017FC |
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SELESTA INGEGNERIA SPA P.iva:
06294880965
|
SELESTA INGEGNERIA SPA P.iva:
06294880965
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.103,70
|
-
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2018.156 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.L.GS. N.50/2016 PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI R.U. FRAZIONE UMIDO PER CERTIFICATO DI OMOLOGA ANNO 2018 .CIG.Z3F22587EE. |
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ECOGEO S.R.L. P.iva:
02469090605
|
ECOGEO S.R.L. P.iva:
02469090605
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
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2018.123 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE APPALTI ANNO 2018 - ORDINE D'ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP CIG. Z4E22BCB1E. |
|
|
SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.240,00
|
-
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2018.120 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. CIG. Z1D2272363. |
|
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI P.iva:
01842240606
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI P.iva:
01842240606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.80,37
|
-
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2018.117 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2018 - ORDINE D'ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP CIG. ZF722AB618. |
|
|
SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.290,00
|
-
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2018.109 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI " RIPRISTININO SOFTWARE PER AFFRANCATRICE POSTALE PITNEY BOWES SU NUOVO PC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF522AA0F7 |
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|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. P.iva:
09346150155
|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. P.iva:
09346150155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.55,00
|
-
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2018.108 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2017/2018. CIG. ZAD229938A |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.352,00
|
-
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2018.93 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA CONVENZIONE PERIODO 1/6/2017-31/12/2021 ALLA POIEO SERVIZI PER I BENI CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018- CIG Z581E85AC7. |
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COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI P.iva:
02246270595
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI P.iva:
02246270595
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.142,88
|
-
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2018.80 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTOO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASO |
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B.C. DI FABIO BASTIANELLI P.iva:
01842240606
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B.C. DI FABIO BASTIANELLI P.iva:
01842240606
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Data inizio:
Data termine:
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€.700,00
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2018.79 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER CONTRATTO ASSISTENZA AL SERVIZIO "MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3D22702D5. |
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SELESTA INGEGNERIA SPA P.iva:
06294880965
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SELESTA INGEGNERIA SPA P.iva:
06294880965
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Data inizio:
Data termine:
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€.190,00
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2018.78 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO SE |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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Data inizio:
Data termine:
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€.550,00
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2018.66 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICI PER UN PERIODO DI 36 MESI DECORRENTI DAL 1. APRILE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 FINO AL 31 MARZO .CIG.ZB113D2D2F. |
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MONDOVISION S.N.C. P.iva:
01785820604
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MONDOVISION S.N.C. P.iva:
01785820604
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Data inizio:
Data termine:
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€.195,00
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2018.58 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI CON FUNZIONE DI STAMPANTE E SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG N.Z901CE008F. |
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GENERAL LINE.COM S.R.L. P.iva:
02237650607
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GENERAL LINE.COM S.R.L. P.iva:
02237650607
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.332,92
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2018.57 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO DI NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI CON FUNZIONE DI STAMPANTE E SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG N.Z901CE008F. |
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GENERAL LINE.COM S.R.L. P.iva:
02237650607
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GENERAL LINE.COM S.R.L. P.iva:
02237650607
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Data inizio:
Data termine:
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€.581,94
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2018.56 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI E AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO E ULTERIORI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATINA .IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI MENSILI ANNO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA TAC ECOLO |
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T.A.C. ECOLOGICA S.R.L. P.iva:
01792130609
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T.A.C. ECOLOGICA S.R.L. P.iva:
01792130609
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Data inizio:
Data termine:
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€.281.215,80
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2018.51 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SUI TRIBUTI LOCALI (IMU E TARI) ONLLIE -IN VIDEOCONFERENZA SOCIET. MAGGIOLI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.- CIG ZC0223EB9B. |
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MAGGIOLI SPA Periodici P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI SPA Periodici P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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€.55,00
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2018.50 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STAFFIERI FABRIZIO DI ATINA. MESE DI GENNAIO 2018. CIG: ZB52131C4E |
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Staffieri Fabrizio P.iva:
01867850602
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Staffieri Fabrizio P.iva:
01867850602
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Data inizio:
Data termine:
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€.31.840,64
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2018.45 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG Z421CF8464 |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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Data inizio:
Data termine:
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€.17.875,20
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2018.42 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA IN VIAGGIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: 7133651B06 |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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Data inizio:
Data termine:
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€.62.624,40
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2018.41 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: 7138016D22. |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC. P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC. P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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€.111.615,20
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2018.40 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO ANNO 2018. CIG: 71217920. |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
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Data inizio:
Data termine:
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€.86.576,00
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2018.39 |