Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO AFFERENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 D.P.R. N. 462/01 - DENUNCIA E VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI ISTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELET |
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RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L.S.
P.iva: 03521520928 |
RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L.S.
P.iva: 03521520928 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: |
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€.838,52 |
SERVIZI
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2018.441 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO AFFERENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 MEDICO COMPETENTE. |
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MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: |
|
€.1.650,00 |
SERVIZI
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2018.440 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO - IMPEGNO DI SPESA POLIZZE VEICOLI COMUNALI ANNO 2019. |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 30/12/2019 |
€.5.459,00
|
€.5.459,00 |
SERVIZI
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2018.437 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA CASA COMUNALE. |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.1.000,00
|
€.1.222,67 |
FORNITURE
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2018.436 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBNAMENTO PRIME NOTIZIE ANNO 2019 |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.427,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
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2018.433 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO SBENTRO ANPR |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/01/2019 |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
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2018.415 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELELRIA |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.629,46
|
€.515,95 |
FORNITURE
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2018.413 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.910,12
|
€.746,00 |
FORNITURE
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2018.412 | |||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.1.138,50
|
€.1.035,00 |
SERVIZI
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2018.397 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.4.887,00
|
€.4.005,00 |
SERVIZI
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2018.396 |
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