Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO AFFERENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 D.P.R. N. 462/01 - DENUNCIA E VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI ISTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELET |
|
RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L.S.
P.iva: 03521520928 |
RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L.S.
P.iva: 03521520928 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: |
|
€.838,52 |
SERVIZI
|
2018.441 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO AFFERENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 MEDICO COMPETENTE. |
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MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: |
|
€.1.650,00 |
SERVIZI
|
2018.440 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO - IMPEGNO DI SPESA POLIZZE VEICOLI COMUNALI ANNO 2019. |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 30/12/2019 |
€.5.459,00
|
€.5.459,00 |
SERVIZI
|
2018.437 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA CASA COMUNALE. |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.1.000,00
|
€.1.222,67 |
FORNITURE
|
2018.436 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBNAMENTO PRIME NOTIZIE ANNO 2019 |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.427,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2018.433 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO SBENTRO ANPR |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/01/2019 |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2018.415 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELELRIA |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.629,46
|
€.515,95 |
FORNITURE
|
2018.413 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.910,12
|
€.746,00 |
FORNITURE
|
2018.412 | |||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.1.138,50
|
€.1.035,00 |
SERVIZI
|
2018.397 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.4.887,00
|
€.4.005,00 |
SERVIZI
|
2018.396 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE
P.iva: 00109860957 |
DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE
P.iva: 00109860957 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: 07/01/2019 |
€.5.000,00
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2018.395 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
BOMBI EMANUELE
P.iva: 02498960901 |
BOMBI EMANUELE
P.iva: 02498960901 |
Data inizio:
08/10/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.6.700,00
|
€.5.481,00 |
SERVIZI
|
2018.366 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PELLET |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
Data inizio:
05/11/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.411,90
|
€.337,29 |
FORNITURE
|
2018.350 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZO VERIFICA E COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
05/11/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.475,80
|
€.390,00 |
SERVIZI
|
2018.345 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
Data inizio:
05/11/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.1.037,51
|
€.850,42 |
FORNITURE
|
2018.333 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO MASSIMO STIMATO DI EURO 3.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
08/10/2018 Data termine: 27/02/2019 |
€.3.500,00
|
€.3.175,95 |
FORNITURE
|
2018.327 | |||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE ED ASSIMILABILI" TITOLO OPERA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA CROCE (LOC. "ARZOLAS DE GOI"). PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
RINAC SRL
P.iva: 01116080951 |
RINAC SRL
P.iva: 01116080951 |
Data inizio:
03/09/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.46.000,00
|
€.39.625,40 |
LAVORI
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2018.309 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO AFFERENTE IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 - "INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE". TITOLO OPERA: RIQUALIFICAZIONE |
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GEOSARDA S.N.C.
P.iva: 01868870922
Manai Salvatore
P.iva: 01102920954 |
GEOSARDA S.N.C.
P.iva: 01868870922
Manai Salvatore
P.iva: 01102920954 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.6.271,92 |
-
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2018.299 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLI COMUNALI. |
OFFICINA MECCANICA MANCA SALVATORE
P.iva: 00420710956 |
OFFICINA MECCANICA MANCA SALVATORE
P.iva: 00420710956 |
Data inizio:
03/09/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.894,00
|
€.732,04 |
SERVIZI
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2018.298 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RACCOGLITORI REGISTRI STATO CIVILE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
27/08/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.146,40
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2018.297 |
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