Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI: AMPLIAMENTO CASA COMUNALE DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 07/08/2020 | Data inizio:
31/01/2023 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.379 | ||||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - AFFIDAMENTO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/12/2022 Data termine: 29/12/2023 |
€.13.847,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.358 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA ADEMPIMENTI ANAC 2022 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
22/12/2022 Data termine: 28/02/2023 |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2022.352 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERMENTI IN COMUNE - AFFIDAMETO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE IMPRENDITORIALITA' |
NABUI S.R.L.
P.iva: 01159610953 |
Data inizio:
12/12/2022 Data termine: 30/06/2023 |
€.45.000,00
|
€.40.942,63 |
SERVIZI
|
2022.336 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIVERSE. |
FADDA
DANIELE
|
FADDA
DANIELE
|
Data inizio:
07/12/2022 Data termine: 07/12/2022 |
|
€.123,24 |
FORNITURE
|
2022.326 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERE CONTENIMENTO S.P. 15 E PERTINENZIALI |
CASTI
STEFANO
|
CASTI
STEFANO
|
Data inizio:
06/12/2022 Data termine: 06/12/2022 |
|
€.6.760,00 |
SERVIZI
|
2022.321 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIVERSE. |
AUTOACCESSORI GOMMISTA DI ATZENI RENZO
P.iva: 01119800959 |
AUTOACCESSORI GOMMISTA DI ATZENI RENZO
P.iva: 01119800959 |
Data inizio:
05/12/2022 Data termine: 05/12/2022 |
|
€.715,00 |
SERVIZI
|
2022.320 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA LUMNARIE NATALIZIE. ANNO 2022. |
ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA
P.iva: 01052980958 |
ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA
P.iva: 01052980958 |
Data inizio:
25/11/2022 Data termine: 25/11/2022 |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2022.312 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ESSENZE FLOREALI PER LA PIAZZA PARROCCHIA. ANNO 2022. |
PINNA MARIA ALESSANDRA
P.iva: 01013180953 |
PINNA MARIA ALESSANDRA
P.iva: 01013180953 |
Data inizio:
24/11/2022 Data termine: 24/11/2022 |
€.75,00
|
€.60,00 |
FORNITURE
|
2022.307 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI IN CARICO A SERVIZI/UFFICI DIVERSI. ANNO 2022. |
CONSORZIO REVISIONI BARIGADU-MANDROLISAI
P.iva: 00719650954 |
Data inizio:
23/11/2022 Data termine: 23/11/2022 |
€.160,00
|
€.135,20 |
SERVIZI
|
2022.306 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 D.P.R. N. 462/01 - DENUNCIA E VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI ISTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI. |
CHECKS S.P.A.
P.iva: 04036310235 |
CHECKS S.P.A.
P.iva: 04036310235 |
Data inizio:
22/11/2022 Data termine: 22/11/2022 |
€.2.318,00
|
€.1.805,00 |
SERVIZI
|
2022.302 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIVERSE. |
Estintech Group S.r.l.s
P.iva: 03916380920 |
Estintech Group S.r.l.s
P.iva: 03916380920 |
Data inizio:
22/11/2022 Data termine: 22/11/2022 |
|
€.3.360,00 |
SERVIZI
|
2022.301 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
Data inizio:
09/11/2022 Data termine: 09/11/2022 |
€.3.457,11
|
€.2.833,70 |
FORNITURE
|
2022.288 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2021 . IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. |
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
09/11/2022 Data termine: 09/11/2022 |
|
€.308,83 |
FORNITURE
|
2022.287 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI RICAMBI AGRICOLI PER MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE NEW HOLLAND |
CAREDDU AUTORICAMBI
P.iva: 00578770950 |
CAREDDU AUTORICAMBI
P.iva: 00578770950 |
Data inizio:
09/11/2022 Data termine: 09/11/2022 |
€.43,92
|
€.36,00 |
FORNITURE
|
2022.285 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
07/11/2022 Data termine: 12/12/2022 |
€.1.194,26
|
€.978,90 |
SERVIZI
|
2022.282 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMEMMORAZIONE CADUITI TUTTE LE GUERRE - BUFFET |
DITTA COINU GIOVANNI
P.iva: 01010210951
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva: 01221890955 |
DITTA COINU GIOVANNI
P.iva: 01010210951
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva: 01221890955 |
Data inizio:
04/11/2022 Data termine: 30/11/2022 |
€.189,74
|
€.168,93 |
SERVIZI
|
2022.276 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIVERSE. |
SULIS
ALESSANDRA
|
SULIS
ALESSANDRA
|
Data inizio:
14/10/2022 Data termine: 14/10/2022 |
|
€.173,36 |
FORNITURE
|
2022.263 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPOSIZIONE FLOREALE DEFUNI E CADUTI IN GIERRA |
PINNA MARIA ALESSANDRA
P.iva: 01013180953 |
Data inizio:
12/10/2022 Data termine: 12/12/2022 |
€.331,70
|
€.331,70 |
FORNITURE
|
2022.262 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TITOLO OPERA: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE. |
PIZZADILI
GIOVANNI
|
PIZZADILI
GIOVANNI
|
Data inizio:
28/09/2022 Data termine: 28/09/2022 |
€.2.946,67
|
€.736,67 |
SERVIZI
|
2022.251 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TITOLO OPERA:PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
SEDDA
MANUELA
|
SEDDA
MANUELA
|
Data inizio:
28/09/2022 Data termine: 28/09/2022 |
€.2.946,67
|
€.736,67 |
SERVIZI
|
2022.250 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO TERMITI. ANNO 2022-2023. |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva: 02405860921 |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva: 02405860921 |
Data inizio:
27/09/2022 Data termine: 27/09/2022 |
€.4.392,00
|
€.3.600,00 |
SERVIZI
|
2022.249 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO. LOCALITÀ SAN BASILIO |
Sarda Spurgo S.r.l.
P.iva: 01222610956 |
Sarda Spurgo S.r.l.
P.iva: 01222610956 |
Data inizio:
25/09/2022 Data termine: 25/09/2022 |
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2022.244 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESENTAZIONE PRODOTTI VITIVINICOLI - CONVEGNO ARCHEOLOGIA E TERRITORIO |
Cantine di neoneli societa' agricola semplice
P.iva: 01215150952 |
Cantine di neoneli societa' agricola semplice
P.iva: 01215150952 |
Data inizio:
22/09/2022 Data termine: 30/09/2022 |
€.360,00
|
€.295,08 |
FORNITURE
|
2022.241 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022/2023 |
COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000
P.iva: 01021320955 |
Data inizio:
21/09/2022 Data termine: 30/06/2023 |
€.16.000,00
|
€.10.147,50 |
SERVIZI
|
2022.240 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LICENZA ZYXEL GOLD SECURITY PACK PER FIREWALL |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
21/09/2022 Data termine: 21/09/2022 |
€.446,52
|
€.366,00 |
SERVIZI
|
2022.239 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ED ATTREZZATURE A MOTORE. OPERATORE ECONOMICO: SOCIETÀ F.P. DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON SEDE LEGALE IN GAVOI |
F.P. DISTRIBUZIONE CARBURANTI S.R.L.
P.iva: 01158060952 |
F.P. DISTRIBUZIONE CARBURANTI S.R.L.
P.iva: 01158060952 |
Data inizio:
21/09/2022 Data termine: 21/09/2022 |
|
€.3.879,62 |
FORNITURE
|
2022.238 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIVERSE. |
SULIS
ALESSANDRA
|
SULIS
ALESSANDRA
|
Data inizio:
19/09/2022 Data termine: 19/09/2022 |
|
€.503,28 |
FORNITURE
|
2022.235 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CADITOIA CARRABILE IN GHISA SFEORIDALE. IMPEGNO DI SPESA |
OPPO SRL
P.iva: 01058940956 |
OPPO SRL
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
19/09/2022 Data termine: 19/09/2022 |
€.207,29
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.234 | ||
UFFICIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | TITOLO OPERA: RIQUALIFICAZIONE STRADA SORRADILE - OTTANA / FRADELEPRES. PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI / AMMISSIONI DALLA PROCEDURA DI GARA. |
F.AL.COS. S.R.L.
P.iva: 01372030914 |
F.AL.COS. S.R.L.
P.iva: 01372030914 |
Data inizio:
08/09/2022 Data termine: 08/09/2022 |
€.2.055,83
|
€.215.454,81 |
FORNITURE
|
2022.223 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CADITOIA CARRABILE IN GHISA SFEORIDALE. IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. OPERATORE ECONOMICO OPPO S.R.L., CON SEDE IN VIA VESPUCCI N. 1 - 09074 GHILARZA. |
OPPO SRL
P.iva: 01058940956 |
OPPO SRL
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
05/09/2022 Data termine: 05/09/2022 |
€.353,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.220 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIVERSE. |
FADDA
DANIELE
|
FADDA
DANIELE
|
Data inizio:
02/09/2022 Data termine: 02/09/2022 |
|
€.95,16 |
FORNITURE
|
2022.219 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIVERSE. |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
Data inizio:
02/09/2022 Data termine: 02/09/2022 |
|
€.121,05 |
FORNITURE
|
2022.218 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE POLIZZE DIVERSE IN AMBITO AMMINISTRATIVO. |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
24/08/2022 Data termine: 24/08/2022 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2022.212 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE POLIZZE DIVERSE IN AMBITO AMMINISTRATIVO. |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
24/08/2022 Data termine: 24/08/2022 |
€.2.150,00
|
€.2.150,00 |
SERVIZI
|
2022.211 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE IMMOBILI COMUNALI. |
PISANU ASSICURAZIONI DI PISANU FERNANDO & C. SNC
P.iva: 01237330954 |
Data inizio:
24/08/2022 Data termine: 24/08/2022 |
€.202,00
|
€.202,00 |
SERVIZI
|
2022.209 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTITOLAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE ED ADIACENTE PARCO GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ESSENZE FLOREALI. |
I TULIPANI DI SIAS RITA
P.iva: 01211660952 |
Data inizio:
19/08/2022 Data termine: 19/08/2022 |
€.488,00
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2022.205 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO TECNICO SOSTITUZIONE HD NAS |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: 31/10/2022 |
€.468,48
|
€.384,00 |
SERVIZI
|
2022.194 | |||
UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVICE CREAZIONE FILE GESTIONE AVVISI TARI PAGOPA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: 31/10/2022 |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2022.190 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDO URBANO - ANNO 2022 |
TLF S.R.L.
P.iva: 02279550517 |
TLF S.R.L.
P.iva: 02279550517 |
Data inizio:
26/07/2022 Data termine: 26/07/2022 |
€.8.360,00
|
€.12.684,10 |
LAVORI
|
2022.180 |
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