Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CONFERIMENTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IMPIANTO DI POGGIARDO GESTITO DALLA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. IMPEGNO DI SPESA |
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
P.iva: 02648830731 |
Data inizio:
01/10/2020 Data termine: 31/10/2020 |
€.5.267,45
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€.129.432,54 |
SERVIZI
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2020.995 | |||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO DITTA LUCIANO ISOLA & C. SAS COSTRUZIONI2000 SRLS CIG: Z6430621BA |
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva: 02633620758 |
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva: 02633620758 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
|
€.3.641,00 |
FORNITURE
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2020.990 | ||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA NOLO MACCHINA MULTIFUNZIONE ABBI 2020-2021 |
|
AB.CF SOLUTION S.N.C.
P.iva: 04257180754 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2021 |
€.3.240,33
|
€.1.080,00 |
SERVIZI
|
2020.988 | ||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RINA DURANTE |
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I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO
P.iva: 04015990759 |
Data inizio:
08/12/2020 Data termine: 28/02/2021 |
€.5.980,00
|
€.5.980,00 |
SERVIZI
|
2020.985 | ||
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACCESSORI PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI. |
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva: 03809280757 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.240,00
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2020.972 | |||
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UN PC PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA |
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva: 03809280757 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.1.026,00
|
€.1.026,00 |
FORNITURE
|
2020.970 | |||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFEZIONAMENTO DELLA TRADIZIONALE CALZA DELLA BEFANA PER I RAGAZZI DEI PLESSI DI MELENDUGNO E BORGAGNE |
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BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC
P.iva: 02615620750 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: 06/01/2021 |
€.1.500,00
|
€.1.366,93 |
SERVIZI
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2020.969 | ||
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZIO TRIBUTI |
LA SALENTO COPIATORI DI CLAUDI O INGUSCIO
P.iva: 00399270750
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva: 05055210750 MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
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Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.855,00 |
FORNITURE
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2020.959 | |||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEGLI AMBITI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, DEI BENI CULTURALI E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE. |
TERRAE CENTRO STUDIO E DIDATTICA AMBIENTALE
P.iva: 05245370720 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2020.953 | |||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI E FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANCHE DA REMOTO IN COSTANZA DI EMERGENZA DA COVID 19 |
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva: 03809280757 |
Data inizio:
05/03/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.4.925,00
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€.4.925,00 |
SERVIZI
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2020.951 |
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