AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG : ZD52B66D41- AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI MANUTENTIVI IDRAULICI E SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA MATERNA CAPOLUGO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.F. TERMOIDRAULICA |
|
|
S.F. TERMOIDRAULICA DI SULPIZII FABRIZIO P.iva:
01672970678
|
S.F. TERMOIDRAULICA DI SULPIZII FABRIZIO P.iva:
01672970678
|
Data inizio:
02/01/2020
Data termine:
|
€.3.510,00
|
€.3.510,00
|
FORNITURE
|
2019.356 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 37 DITTA COMIFAR |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.500,00
|
€.284,41
|
FORNITURE
|
2019.355 |
FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO STATO CIVILE |
|
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS P.iva:
02143600688
|
|
Data inizio:
23/12/2019
Data termine: 15/01/2020
|
€.178,50
|
€.178,50
|
FORNITURE
|
2019.340 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. ZBA2B4F261 - FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MONTESSORI - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO DITTA CODEX SRL |
|
|
CODEX SRL P.iva:
00898460266
|
CODEX SRL P.iva:
00898460266
|
Data inizio:
20/12/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.2.913,20
|
€.2.913,19
|
FORNITURE
|
2019.337 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE NELLE SCUOLE 2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA P.iva:
00623180676
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA P.iva:
00623180676
|
Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.1.372,69
|
FORNITURE
|
2019.332 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO BOX AMPLIFICATORE NATALE NELLE SCUOLE 2019 |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
|
D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
|
Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/01/2020
|
|
€.185,03
|
FORNITURE
|
2019.330 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO P.iva:
01927500684
|
|
Data inizio:
11/12/2019
Data termine: 29/02/2020
|
€.1.000,00
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.321 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z012AF6DAA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, ACCENSIONE TEMPORANEA, POSA IN OPERA TEMPORANEA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOS LUMINARIE |
|
|
MASTRILLI SILVANO P.iva:
00209510676
|
|
Data inizio:
05/12/2019
Data termine: 15/01/2020
|
€.4.191,92
|
€.3.436,00
|
SERVIZI
|
2019.315 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO SALME ACCIDENDATE-ONORANZE FUNEBRI A PERSONE INDIGENTI |
|
|
ONORANZE FUNEBRI LUPINETTI P.iva:
02000450671
|
ONORANZE FUNEBRI LUPINETTI P.iva:
02000450671
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2019.314 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE ORDINE N.33 FARMACIA COMUNALE |
|
|
PIKDARE SRL P.iva:
03690650134
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.311 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPGNO DI SPESA DITTA VEBI ORDINE N.34 FARMACIA COMUNALE |
|
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL P.iva:
02123360287
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.310 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUONI PASTO DIPEDNETI |
|
|
BIZZARRI LINO & C. SAS P.iva:
00591750674
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.89,78
|
SERVIZI
|
2019.309 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUONI PASTO |
|
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C. P.iva:
01551860677
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.118,36
|
SERVIZI
|
2019.308 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C. P.iva:
01711860674
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.536,87
|
SERVIZI
|
2019.307 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC COLPA LIEVE AMMINISTRATORI |
|
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
23/11/2019
Data termine: 23/11/2020
|
€.1.525,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.306 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE TARGATO TE 246 889 - AFFIDAMENTO DITTA SUPERGOMME |
|
|
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine: 22/11/2019
|
€.404,50
|
€.404,30
|
FORNITURE
|
2019.303 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS |
|
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS P.iva:
02143600688
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.256,20
|
€.210,00
|
FORNITURE
|
2019.302 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE – ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA – DITTA RECCHIA SAS - CIG N. ZCF2ABC203 |
|
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C. P.iva:
01502780677
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.099,22
|
€.901,00
|
FORNITURE
|
2019.300 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BEIERSDORFF ORDINE N..31 |
|
|
BEIERSDORF SPA P.iva:
00719460156
|
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.295,60
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.286 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 30 DITTA GIULIANI FARMACIA COMUNALE |
|
|
GIULIANI S.p.A. P.iva:
00752450155
|
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.262,84
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.285 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROTTAMAZIONE SCUOLABUS INUTILIZZABILE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL P.iva:
01780650675
|
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL P.iva:
01780650675
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.114,75
|
SERVIZI
|
2019.280 |
AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine: 24/01/2022
|
€.6.500,00
|
€.1.091,58
|
FORNITURE
|
2019.277 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA VIOLONTARI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
|
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.225,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.271 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N.2CORONEALLORO COMMEMORATIVE |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC P.iva:
01512860675
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC P.iva:
01512860675
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 30/11/2019
|
|
€.218,18
|
FORNITURE
|
2019.269 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.875,15
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.267 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z732A5BA78 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUNASOL |
|
|
|
|
Data inizio:
25/10/2019
Data termine:
|
€.1.189,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.265 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGA COSTRUZIONI -CIG 8021009A03- |
|
|
L.G.A. COSTRUZIONI SRL P.iva:
01424980678
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
|
€.31.618,01
|
€.49.554,16
|
LAVORI
|
2019.264 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CANI RANDAGI |
|
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S" P.iva:
01559450679
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S" P.iva:
01559450679
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.9.108,00
|
SERVIZI
|
2019.258 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z242A3D374 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C. P.iva:
00659730675
|
|
Data inizio:
18/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.152,55
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.255 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z8B2A3BD36 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE - PULIZIA E RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC |
|
|
IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC P.iva:
01863250674
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
€.4.523,85
|
€.4.516,00
|
LAVORI
|
2019.254 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z482A3743F FORNITURE UPS PER POSTAZIONI PC UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA AC COMPUTER |
|
|
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI P.iva:
02050120928
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.729,60
|
€.729,60
|
FORNITURE
|
2019.252 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z202A37732 FORNITURE HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA COMUTER SHOP |
|
|
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC P.iva:
01268220504
|
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.488,56
|
€.488,56
|
FORNITURE
|
2019.250 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GOMME QUATTRO FIAT DUCATO |
|
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA P.iva:
01664490677
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA P.iva:
01664490677
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.426,23
|
FORNITURE
|
2019.248 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z8E2A35617- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PERIODO OTTOBRE -MARZO 2019 |
|
|
GI GROUP S.P.A. P.iva:
11629770154
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 31/03/2020
|
€.9.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.247 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z102A310D5 - SERVIZIO PER L'ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY (GDPR) UE 2016/679 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIA PIERMARINI |
|
|
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.040,00
|
SERVIZI
|
2019.246 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 24 DITTA TELEMEDICO SERVZIO ECG FARMACIA COMUNALE |
|
|
TELEMEDICO SRL P.iva:
01633660996
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/10/2020
|
€.630,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.244 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO ORDONE N. 27 DEL 11.10.2019 FARMACIA COMUNALE |
|
|
SANICO SRL P.iva:
00750030157
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.358,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.243 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDONE N.26 DITTA FELPHARMA PER FARMACIA COMUNALE |
|
|
FELPHARMA SAS P.iva:
04440141002
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.711,05
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.242 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z092A282BD - FORNITURA ANNAFFIATOI PER CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI-FERT |
|
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C. P.iva:
00589760677
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2019.241 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELIBERA G.C. 93_2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI(DPO) - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.238 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE |
|
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL P.iva:
01643650672
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL P.iva:
01643650672
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.14.719,11
|
SERVIZI
|
2019.237 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z6B2A0F0B0 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESS CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRF COSTRUZIONI SNC |
|
|
P.R.F. COSTRUZIONI SNC P.iva:
01756220677
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
€.7.275,00
|
€.7.275,00
|
LAVORI
|
2019.233 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZD42A0DA01 - FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI |
|
|
SAP ESTINTORI SRL P.iva:
02036610687
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
€.300,00
|
€.560,00
|
FORNITURE
|
2019.232 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z9629ED250 - FORNITURA DI SCALE ALLA MARINARA PER SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI. - DEERMINA A CONTRARRE.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ALOISIO 3 |
|
|
D'ALOISIO 3
DI D'ALOISIO SIMONE
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
€.3.194,00
|
€.3.194,00
|
FORNITURE
|
2019.231 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N.25 SETTEMBRE 2019 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
03/10/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.674,58
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.229 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE929D87B7 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANTUENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALSTICA VOMANO 2 |
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PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. P.iva:
01606620670
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Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
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€.1.780,03
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€.1.780,02
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FORNITURE
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2019.227 |
AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 132 MEDICINALI SCADUTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
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AMBIENTE 2000 S.R.L. P.iva:
01734620766
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AMBIENTE 2000 S.R.L. P.iva:
01734620766
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Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.222 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z052980FEC - FORNITURA ARREDI VARI PER PALESTRA E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIAMENTO ALLA DITTA DALMAR SPORT & SERVIZI |
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DALMAR SPORT & SERVIZI SRL P.iva:
01972660672
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Data inizio:
20/09/2019
Data termine:
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€.5.438,40
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€.2.048,40
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FORNITURE
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2019.219 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z4129C2F64 : FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA A LED - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ELPIDIO ELETTROFORNITURE |
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D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
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Data inizio:
17/09/2019
Data termine:
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€.632,00
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€.632,00
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FORNITURE
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2019.215 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z9429C2663 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBV |
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CONGL.BITUM.VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL P.iva:
00078360674
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Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
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€.1.380,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.214 |