Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SALE DA DISGELO INVERNO 2018-2019 |
MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS
P.iva: 01561570134 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.520,00 |
-
|
2018.392 | |||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIAE PER RASSEGNA "I COLORI DELL'AUTUNNO" |
SIAE
P.iva: 00987061009 |
Data inizio:
04/11/2018 Data termine: 01/12/2018 |
€.124,73
|
€.124,73 |
SERVIZI
|
2018.391 | |||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO CASSONE PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA AREA CIMITERIALE PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. |
IL TRASPORTO S.P.A.
P.iva: 01642660136 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.150,00 |
-
|
2018.390 | |||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORONE PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE |
MAGGIONI LUIGIA - NEGOZIO PIAZ
P.iva: 01543240137 |
Data inizio:
Data termine: |
€.430,00
|
€.430,00 |
-
|
2018.388 | |||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A SEMINARIO |
EDITRICE S.E.P.E.L.
P.iva: 00497931204 |
Data inizio:
Data termine: |
€.25,00
|
€.25,00 |
-
|
2018.386 | |||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTQACOLO TEATRALE "UNA STORIA DI SEMPRE" |
ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO
P.iva: 03423260136 |
Data inizio:
27/10/2018 Data termine: 27/10/2018 |
€.400,00
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2018.376 | |||
SERVIZIO FINANZIARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MATERIALE DI PULIZIA PARCO GIOCHI |
LA TORRE DUE PULIZIE SAS
P.iva: 02158580130 |
Data inizio:
15/10/2018 Data termine: |
€.980,00
|
€.961,60 |
FORNITURE
|
2018.369 | |||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.307,24 |
-
|
2018.368 | |||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
€.224,20
|
€.224,20 |
-
|
2018.365 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
DUPLIREX SRL
P.iva: 00983030966 |
DUPLIREX SRL
P.iva: 00983030966 |
Data inizio:
05/10/2018 Data termine: |
€.610,00
|
€.480,00 |
FORNITURE
|
2018.363 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER ATTIVITÀ GIOVANILE |
IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL
P.iva: 03227890138 |
Data inizio:
Data termine: |
€.425,00
|
€.425,00 |
-
|
2018.358 | |||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "ATTENTA-MENTE" |
NOI SICURI PROJECT SRL
P.iva: 03491710988 |
NOI SICURI PROJECT SRL
P.iva: 03491710988 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.356 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE RASSEGNA "I COLORI DELL'AUTUNNO" |
SIAE
P.iva: 00987061009 |
SIAE
P.iva: 00987061009 |
Data inizio:
06/10/2018 Data termine: 01/12/2018 |
€.222,68
|
€.218,68 |
SERVIZI
|
2018.355 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NUOVA CALDAIA MURALER PER CENTRO SOCIALE ANZIANI. |
ROSSI & LERSA SPA
P.iva: 00043890144 |
ROSSI & LERSA SPA
P.iva: 00043890144 |
Data inizio:
28/09/2018 Data termine: |
|
€.950,33 |
FORNITURE
|
2018.354 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI |
EDENRED ITALIA SRL
P.iva: 09429840151 |
EDENRED ITALIA SRL
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.909,20
|
€.3.774,54 |
-
|
2018.353 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE |
VALSECCHI CANCELLERIA
P.iva: 09521810961 |
VALSECCHI CANCELLERIA
P.iva: 09521810961 |
Data inizio:
Data termine: |
€.514,80
|
€.643,50 |
-
|
2018.350 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data termine: |
€.313,74
|
€.313,74 |
-
|
2018.348 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE |
ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT
P.iva: 10495590159 |
ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT
P.iva: 10495590159 |
Data inizio:
Data termine: |
€.30,00
|
€.60,00 |
-
|
2018.347 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETERIA |
EDT SRL
P.iva: 11899170150 |
EDT SRL
P.iva: 11899170150 |
Data inizio:
Data termine: |
€.333,00
|
€.333,00 |
-
|
2018.345 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFRANCATRICE POSTALE |
ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT
P.iva: 10495590159 |
ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT
P.iva: 10495590159 |
Data inizio:
18/09/2018 Data termine: 18/09/2018 |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2018.339 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORI COMUNALI. |
PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL
P.iva: 01526990138 |
PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL
P.iva: 01526990138 |
Data inizio:
13/09/2018 Data termine: |
|
€.118,00 |
SERVIZI
|
2018.336 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PORTE SCORREVOLI 2018-2021 |
GILITEC SRL
P.iva: 03457080137 |
GILITEC SRL
P.iva: 03457080137 |
Data inizio:
11/09/2018 Data termine: |
|
€.440,00 |
SERVIZI
|
2018.335 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
PEREGOLIBRI SNC
P.iva: 00821380136 |
PEREGOLIBRI SNC
P.iva: 00821380136 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.475,92 |
-
|
2018.332 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SPERIMENTALE NOLEGGIO E CONDUZIONE 2° SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA 2018/19 |
AUTOSERVIZI VIGANO' S.N.C.
P.iva: 02159660139 |
AUTOSERVIZI VIGANO' S.N.C.
P.iva: 02159660139 |
Data inizio:
Data termine: |
€.18.920,00
|
€.18.920,00 |
-
|
2018.326 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
23/07/2018 Data termine: 01/08/2018 |
€.272,82
|
€.108,22 |
SERVIZI
|
2018.322 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CASSETTE PER COPIA DATI SERVER |
EDT SRL
P.iva: 11899170150 |
EDT SRL
P.iva: 11899170150 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.240,00 |
-
|
2018.321 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER INTEGRAZIONE PIATTAFORMA SIOPE+ |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.190,00 |
-
|
2018.320 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE |
ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT
P.iva: 10495590159 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.200,50 |
-
|
2018.316 | |||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE SCUOLA MATERNA |
ELMA S.P.A.
P.iva: 03082160171 |
ELMA S.P.A.
P.iva: 03082160171 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.100,00 |
-
|
2018.307 | ||
SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP 10 ANNO 2018-2019 |
SOENERGY SRL
P.iva: 01565370382 |
SOENERGY SRL
P.iva: 01565370382 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.84.735,75 |
-
|
2018.303 | ||
SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE 2018-2121 |
MAMONE RAFFAELE
P.iva: 02383620131
CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL
P.iva: 00747620136
SANDIONIGI DARIO
P.iva: 02842110138
CONTI GIARDINI DI CONTI PAOLO
P.iva: 02698370133 |
MAMONE RAFFAELE
P.iva: 02383620131 |
Data inizio:
01/09/2018 Data termine: |
|
€.45.597,63 |
SERVIZI
|
2018.300 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO VARIANTE PGT E VAS |
SGROI MARIELENA
P.iva: 02246690131 |
SGROI MARIELENA
P.iva: 02246690131 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.32.406,40 |
-
|
2018.298 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICOVERO CANI ACCALAPPIATI |
L'OASI DEL CANE SAS DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO
P.iva: 03290630163 |
L'OASI DEL CANE SAS DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO
P.iva: 03290630163 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5,71 |
-
|
2018.296 | ||
SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 15 |
SIET SPA IRIDE MERCATO SPA
P.iva: 01178580997 |
SIET SPA IRIDE MERCATO SPA
P.iva: 01178580997 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.124.871,64 |
-
|
2018.295 | ||
SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MANUTENZIONE ASCENSORI 2018-2019 |
IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962
PICCINELLI FRANCHINO SNC DI PI
P.iva: 01902420130
ELMA S.P.A.
P.iva: 03082160171
PORTALUPPI ASCENSORI SRL
P.iva: 03084950132
SPIM S.R.L.
P.iva: 04160060960
ASCENSORI MODERNI SRL
P.iva: 03364630131
NUOVA CURTI SRL
P.iva: 03411110137 |
IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
Data inizio:
01/10/2018 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.5.079,17 |
SERVIZI
|
2018.293 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCARTO ARCHIVIO E COMPATTAZIONE SERIE DOCUMENTALI |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.949,00
|
€.2.974,50 |
-
|
2018.290 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STIPULA POLIZZA RC AUTOMEZZI |
ASSITECA SPA
P.iva: 09743130156 |
ASSITECA SPA
P.iva: 09743130156 |
Data inizio:
Data termine: |
€.14.619,52
|
€.15.072,22 |
-
|
2018.287 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER MANIFESTAZIONE DEL GRUPPO COSTAPHOTO '01 |
SIAE
P.iva: 00987061009 |
SIAE
P.iva: 00987061009 |
Data inizio:
28/06/2018 Data termine: 28/06/2018 |
€.120,73
|
€.120,73 |
SERVIZI
|
2018.286 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO BILANCIO CONSOLIDATO |
TINN LOMBARDIA SRL
P.iva: 06349250966 |
TINN LOMBARDIA SRL
P.iva: 06349250966 |
Data inizio:
Data termine: |
€.223,00
|
€.223,00 |
-
|
2018.285 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONI 2018 |
TECMAN SRL
P.iva: 01498760139 |
TECMAN SRL
P.iva: 01498760139 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.590,00 |
-
|
2018.284 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
16/06/2018 Data termine: 16/06/2018 |
€.195,05
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2018.278 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER VARIE STAMPANTI |
ALL OFFICE SRL
P.iva: 12643700151 |
ALL OFFICE SRL
P.iva: 12643700151 |
Data inizio:
Data termine: |
€.428,40
|
€.428,40 |
-
|
2018.272 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO TEATRALE "E FU SERA E FU MATTINA" |
BALLERINI MARCO
P.iva: 03686560131 |
Data inizio:
28/06/2018 Data termine: 28/06/2018 |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2018.269 | |||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO 2018 |
LA TORRE DUE PULIZIE SAS
P.iva: 02158580130
CBM SRL
P.iva: 03009670138 |
LA TORRE DUE PULIZIE SAS
P.iva: 02158580130
CBM SRL
P.iva: 03009670138 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.180,20 |
-
|
2018.257 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LENZUOLINI PER LETTINO AMBULATORIO MASSAGGI |
LA TORRE DUE PULIZIE SAS
P.iva: 02158580130 |
LA TORRE DUE PULIZIE SAS
P.iva: 02158580130 |
Data inizio:
Data termine: |
€.90,00
|
€.90,00 |
-
|
2018.248 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018 |
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
P.iva: 01242011219 |
NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.
P.iva: 01242011219 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.490,00 |
-
|
2018.239 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
€.42,00
|
€.42,00 |
-
|
2018.235 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data termine: |
€.232,00
|
€.232,00 |
-
|
2018.233 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE PGT |
EDITORE MERATE ONLINE SNC DI BRAMBILLA CLAUDIO & C
P.iva: 02533410136 |
EDITORE MERATE ONLINE SNC DI BRAMBILLA CLAUDIO & C
P.iva: 02533410136 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,00 |
-
|
2018.231 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA "BIBLIOESTATE" AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA |
LA BARACCA DI MONZA COOP. TEAT
P.iva: 00845980960 |
LA BARACCA DI MONZA COOP. TEAT
P.iva: 00845980960 |
Data inizio:
31/05/2018 Data termine: 31/05/2018 |
€.650,00
|
€.590,91 |
SERVIZI
|
2018.229 |
vista da 51 a 100 di 153 elementi
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