Questo sito utilizza cookie tecnici.
Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta l'informativa privacy e cookie.
Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE - Numero atti di concessioni trovati: 46
Beneficiario Importo Tipologia Oggetto Responsabile procedimento Norma o titolo dell'attribuzione Modalità assegnazione Numero FTE
GIACCO CHIARA
P.iva: 01609890668
€.1.268,00 IMPEGNO "INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE-CAVALLETTO" AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: Z602 PANCELLA FAUSTO 2020.51
GIACCO CHIARA
P.iva: 01609890668
€.1.268,80 LIQUIDAZIONE "INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE-CAVALLETTO" AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: Z602 PANCELLA FAUSTO 2020.51
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661
€.244,00 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE DANTE CARLO 2019.62
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661
€.244,00 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE DANTE CARLO 2019.62
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661
€.244,00 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE DANTE CARLO 2019.62
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668
€.3.000,00 IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.4
ECO' SRL
P.iva: 01887180667
€.3.452,60 LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIMOZIONE MATERIALE IN AMIANTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE D'OCRE.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECÒ SRL CON SEDE LEGALE IN VIA L. DA VINCI 21, L'AQUILA E SEDE OPERATIVA IN ZONA INDUSTRIALE DI BAZZANO, L'AQUILA PANCELLA FAUSTO 2019.106
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406
€.346,85 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DANTE CARLO 2020.7
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406
€.778,85 IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DANTE CARLO 2020.30
TINN SRL
P.iva: 00984390674
€.9.200,93 IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.37
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.140,30 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.109,80 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.305,33 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.260,26 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.205,69 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.272,28 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.203,74 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
Europence Srl - IT03759300167
P.iva: 03759300167
€.7.077,50 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE EMERGENZA COVID-19 PANCELLA FAUSTO 2020.24
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
€.14.640,00 IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.5
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
€.1.692,33 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 DANTE CARLO 2019.19
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
€.1.822,95 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 DANTE CARLO 2019.19
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
€.311,97 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 DANTE CARLO 2019.19
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
€.47,93 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 DANTE CARLO 2019.19
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
€.3.301,94 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ATERNO GAS & POWER SRL CON SEDE LEGALE VIA CAMPO DI PILE 67100 L'AQUILA (AQ) PARTITA IVA 01872450661. CIG: Z50261C858 PANCELLA FAUSTO 2018.144
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
€.3.809,02 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ATERNO GAS & POWER SRL CON SEDE LEGALE VIA CAMPO DI PILE 67100 L'AQUILA (AQ) PARTITA IVA 01872450661. CIG: Z50261C858 PANCELLA FAUSTO 2018.144
IDROTEC DI IANNI EMILIO
P.iva: 01629600667
€.590,82 LIQUIDAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDROTEC DI IANNI EMILIO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 7/C - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. NNI MLE 76M13 A34 PANCELLA FAUSTO 2020.19
IDROTEC DI IANNI EMILIO
P.iva: 01629600667
€.590,82 IMPEGNO MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDROTEC DI IANNI EMILIO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 7/C - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. NNI MLE 76M13 A34 PANCELLA FAUSTO 2020.19
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663
€.561,20 IMPEGNO ACQUISTO BLOCCETTI PER REFEZIONE SCOLASTICA DANTE CARLO 2020.2
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669
€.2.545,16 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500 CIG:Z2628543DA PANCELLA FAUSTO 2019.67
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669
€.35.666,53 LIQUIDAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO OPERATORI ECONOMICI. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" NEL COMUNE DI OCRE PANCELLA FAUSTO 2019.116
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406
€.346,85 IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DANTE CARLO 2020.7
D'ADDAZIO DANTE
€.5.081,32 LIQUIDAZIONE EMERGENZA SISMA 2009: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI MAP LOCALIZZATI NELLE FRAZIONI DI VALLE-CAVALLETTO - SAN FELICE "LIBERTÀ" E "VALLONI" - SAN MARTINO E SAN PANFILO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTI PANCELLA FAUSTO 2016.129
EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS
P.iva: 01469860660
€.41.360,00 LIQUIDAZIONE <>. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI. PANCELLA FAUSTO 2019.87
FANTONI FILIPPO
P.iva: 00413290362
€.9.935,20 LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE DI UNA VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA NORMATIVA CHE CONTRIBUISCA A PROMUOVERE E FACILITARE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO REGOLATORE GENERALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. FILIPPO FANTONI. PANCELLA FAUSTO 2020.15
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661
€.488,00 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE DANTE CARLO 2019.62
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661
€.488,00 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE DANTE CARLO 2019.62
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661
€.488,00 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE DANTE CARLO 2019.62
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662
€.2.440,00 IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPITARI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.8
DATA SISTEMI SAS DI DEL GIUDICE & COLAROSSI
P.iva: 01563540663
€.231,80 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ZEROTONER" DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ) . CIG: ZBD26C77D1 ACCILI MARINA 2019.6
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006
€.260,41 LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - NOVEMBRE 2019 DANTE CARLO 2020.10
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006
€.3,74 LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - NOVEMBRE 2019 DANTE CARLO 2020.10
PARRONI ANTONIO
P.iva: 01721730677
€.320,00 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED INVIO MODELLI PA04 E 350P DI STEFANO E EICH DANTE CARLO 2016.114
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.3.000,00 IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
€.3.500,00 IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 DANTE CARLO 2020.3
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662
€.235,63 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 DANTE CARLO 2019.34
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661
€.26.000,00 IMPEGNO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP B28E18000210004 CIG:7655608792 ACCILI MARINA 2019.1
(*) Note a riguardo

L'azione "Cerca" individua un elenco di atti di concessione impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Beneficiario", "Oggetto", "Norma o titolo dell'attribuzione", "Modalità assegnazione", "Numero FTE".

Open data