Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CENTRO COLOR CANTOLI. |
Z352D290C6
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.152,26 |
-
|
2020.116 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 CESTINI PER PARCO GIOCHI |
Z662CCA27D
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.344,00 |
-
|
2020.115 |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PANDA ASSEGNATA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZB02D1C3AC
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.202,00 |
-
|
2020.109 |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE ABRUZZO DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z032CED707
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
Data fine: |
€.200,69
|
€.164,50 |
-
|
2020.107 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.B.M DI SCAFA. DETERMINA A CONTRARRE |
Z432CE65E0
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.405,00 |
-
|
2020.104 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNALI DIVERSI |
ZD22B26EAD
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.5.804,84 |
-
|
2020.83 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 01-PROCEDURA APERTA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA - L. N° 128 DEL 08.11.2013 DELIBERE DI G.R. N° 307/2015, N° 422/2015 E |
7772459412
|
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
|
€.39.652,72 |
LAVORI
|
2020.79 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019 |
Z1326A58E6
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.423,77 |
-
|
2020.75 |
AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GENIRI ALIMENTARI PER LA SCOLA DELL'INFANZIA DI POGGIOFIORITO IN FAVORE DELLA DITTA LIDIA SNC. |
Z9729ED295
|
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
Data inizio:
28/05/2020 Data fine: |
|
€.6.666,79 |
FORNITURE
|
2020.74 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.89.818,23 |
-
|
2020.72 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2020 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
ZAC2BC491B
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.206,84 |
-
|
2020.69 |
AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO |
760527684A
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
25/06/2020 Data fine: |
|
€.54.477,27 |
SERVIZI
|
2020.68 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PROPRIETA PUBBLICA. - |
Z9927CDE49
|
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: |
|
€.1.343,75 |
FORNITURE
|
2020.67 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA SOCIETA' IN HOUSE ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
€.8.190,75
|
€.15.559,31 |
FORNITURE
|
2020.64 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SCOLASTICO IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIMESTRE DIC 2019 GENN 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: |
€.403,47
|
€.330,71 |
FORNITURE
|
2020.63 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO UFFICI COMUNUNALI IN FAVORE DELLA TIM SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
Z0627156AC
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
€.452,21
|
€.371,65 |
FORNITURE
|
2020.62 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
€.455,51
|
€.373,37 |
FORNITURE
|
2020.61 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NECESSARIO ALLALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEI LOCALI AL PIANO TERRA NEL NUOVO MUNICIPIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE III - |
Z042BF5175
|
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.937,04
|
€.1.587,74 |
-
|
2020.60 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. E BENI DI PROPRIETA PUBBLICA . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO COLOR CANTOLI CIG |
ZC52BFBF53
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
€.400,00
|
€.204,35 |
-
|
2020.59 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. B- AREA AMMINISTRATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG ZDD26A5B61 |
ZDD26A5B61
|
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
€.1.379,95
|
€.1.369,19 |
SERVIZI
|
2020.57 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA - ANNO 2020 |
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data fine: |
€.800,00
|
€.796,33 |
-
|
2020.54 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.700,00
|
€.1.079,74 |
-
|
2020.53 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA. CIG ZDA2BF1B5D |
ZDA2BF1B5D
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
Data fine: |
€.500,00
|
€.214,44 |
-
|
2020.52 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI ALLA DITTA NUOVA IDEA COOPERATIVA - MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG ZBF2175C61 |
ZBF2175C61
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
20/02/2020 Data fine: |
€.4.375,02
|
€.4.375,02 |
FORNITURE
|
2020.51 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA EF.PI DI MONTESILVANO - CIG Z4F2001D35 |
Z4F2AA1D35
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
€.502,64
|
€.412,00 |
FORNITURE
|
2020.49 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA - ARIELLI - CIG ZCA2AF5953 |
ZCA2AF5953
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
€.539,61
|
€.442,30 |
FORNITURE
|
2020.45 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA: LA TERMOEDILE DI ARIELLI CIG ZF926C03A0 |
ZF926C03A0
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
Data fine: |
€.238,93
|
€.195,85 |
-
|
2020.44 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. C- AREA TECNICA MESE DI DICEMBRE 2019 CIG Z2528E921F |
Z2528E921F
|
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
05/02/2020 Data fine: |
€.1.638,70
|
€.1.620,40 |
SERVIZI
|
2020.43 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTE E OLII NECESSARI ALLE ATTREZZATURE E AL MEZZO COMUNALE DENOMINATO FERRANTE . MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE GIG Z1F26FBCB6 |
Z1F26FBCB6
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
Data fine: |
€.47,01
|
€.38,53 |
-
|
2020.42 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. REFERENDUM DEL 29/03/2020 CIG ZC52BE0136 |
ZC52BE0136
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data fine: |
€.85,40
|
€.70,00 |
-
|
2020.40 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
€.21.000,00
|
€.11.031,13 |
-
|
2020.37 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DON MARINO ANNO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
€.600,00
|
€.350,31 |
-
|
2020.36 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL PALAZZO SCOLASTICO PER LANNO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.500,00
|
€.1.252,39 |
-
|
2020.35 |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONEDI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LA FIAT PANDA - MESE DI DICEMBRE DICEMBRE 2019 - DITTA PRIMANTE MASSINO CANOSA SANNITA. |
Z6026FBC95
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2020 Data fine: |
€.85,00
|
€.69,67 |
FORNITURE
|
2020.33 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN LOCALITÀ SODERA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 CIG Z942BC5B26 |
Z942BC5B26
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
€.4.500,00
|
€.4.302,21 |
-
|
2020.32 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E OLII NECESSARI ALLE ATTREZZATURE E MEZZO COMUNALE ADIBITO ALLA VIBILITA' PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRIMANTE MASSIMO |
ZC92BC58C4
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
€.900,00
|
€.550,01 |
-
|
2020.31 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRIMANTE MASSIMO - CIG Z262BC4849 |
Z262BC4849
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.880,34 |
-
|
2020.30 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER IL PALAZZO SCOLASTICO - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ENGIE ITALIA S.P.A - CIG Z1F2BC4761 |
Z1F2BC4761
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
€.2.500,00
|
€.2.059,88 |
-
|
2020.29 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER I LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DON MARINO- ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ENGIE ITALIA S.P.A - CIG ZC12BC46EC |
ZC12BC46EC
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
€.500,00
|
€.341,83 |
-
|
2020.28 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TELECOM SPA - CIG ZE52BC47CD |
ZE52BC47CD
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.2.000,00
|
€.1.642,71 |
-
|
2020.27 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DECART DI CASOLI - CIG Z442BC4691 |
Z442BC4691
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
€.610,00
|
€.397,55 |
-
|
2020.26 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE - MANTENIMENTO NOME A DOMINIO E HOSTING - CASELLA DI POSTA ELETTRONICA E DOMINIO PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FBM DI SCAFA - |
ZA02BC45DF
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.515,00 |
-
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2020.25 |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA FERRANTE LUISELLA . CIG Z752BC3175 |
Z752BC3175
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FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
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€.363,75 |
-
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2020.24 |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LA FIAT PANDA ANNO 2020 - DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA. |
Z222BBAE41
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
24/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.200,00
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€.554,64 |
FORNITURE
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2020.16 |
AREA AMMINISTRATIVA | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | LIQUIDAZIONE CANONE REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2019 - DITTA NUOVA IDEA COOPERATIVA - POGGIOFIORITO |
76052914AC
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
Data inizio:
16/01/2020 Data fine: |
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€.50.177,99 |
SERVIZI
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2020.14 |
AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PRESSO LA SCUOLA DELL''INFANZIA DI POGGIOFIORITO |
Z2792ED2CA
|
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
Data inizio:
16/01/2020 Data fine: |
€.1.125,52
|
€.1.072,11 |
FORNITURE
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2020.13 |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO IN FAVORE DELLA ITAS ASSICURAZIONI PER MEZZO DELLA SIMABROKER SRL - ANNO 2020 - CIG Z622B889DF |
Z622B889DF
|
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
Data inizio:
13/01/2020 Data fine: |
€.1.989,00
|
€.1.989,00 |
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2020.12 |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DEL SOFTWARE SW CONTRATTI IN FAVORE DELLA MYO S.R.L. UNIPERSONALE. CIG ZC22B8884B |
ZC22B8884B
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
13/01/2020 Data fine: |
€.170,80
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€.140,00 |
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2020.11 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TINN SRL PER SERVIZIO SUPPORTO E VALIDAZIONE FILE DI PRESUBENTRO ANPR CIG Z2728D1F10 |
Z2728D1F10
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
03/01/2020 Data fine: |
€.366,00
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€.366,00 |
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2020.3 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE CATGORIA B |
ZBD2B6E158
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LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
03/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.17.000,00
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€.15.159,62 |
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2020.1 |
vista da 151 a 200 di 295 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".