Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA COMGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO |
ZB2325A37F
|
MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva: 01606480679 |
Data inizio:
12/07/2021 Data fine: 12/07/2022 |
€.2.671,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.186 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI NOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA, MINIESCAVATORE ED ALTRE ATTREZZATURE |
ZE23258C28
|
CM RENT SRL
P.iva: 02059150678 |
Data inizio:
12/07/2021 Data fine: 12/07/2022 |
€.3.500,00
|
€.3.585,00 |
SERVIZI
|
2021.185 | |
FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO TRAMITE CONSIP STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX ALATALINK B817048 MESI PROD. C PER MESI 48 |
Z9F3252AAE
|
ITD SOLUTIONS S.P.A.
P.iva: 10184840154 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: 30/06/2025 |
€.4.818,40
|
€.301,15 |
FORNITURE
|
2021.182 | |
AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMMISSIONE DI GARA PROPEZZANO |
|
MARIANI
CATERINA
VERTICELLI
FABRIZIO
CICCONI
ANNA
|
MARIANI
CATERINA
VERTICELLI
FABRIZIO
CICCONI
ANNA
|
Data inizio:
27/02/2020 Data fine: 01/07/2021 |
€.3.000,00
|
€.3.000,00 |
LAVORI
|
2021.181 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI 2021 2022 |
ZAB324B842
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: 30/06/2022 |
€.150,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.179 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z07322545D AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VEBI PER ACQUISTO PRODOTTI ORDINE N. 20 FARMACIA COMUNALE |
Z07322545D
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
01/06/2021 Data fine: 31/07/2021 |
€.330,00
|
€.153,16 |
FORNITURE
|
2021.177 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZB63225478 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA HEINZ PER ACQUISTO PRODOTTI OMOGENEIZZATI ORDINE N. 21 FARMACIA COMUNALE |
ZB63225478
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
Data inizio:
01/06/2021 Data fine: 30/06/2021 |
€.220,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.176 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTO PANORAMICO |
8801255164
|
EDIL HOUSE SRL
P.iva: 01741050676 |
EDIL HOUSE SRL
P.iva: 01741050676 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: 29/10/2021 |
€.51.871,58
|
€.17.661,59 |
LAVORI
|
2021.175 |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIANDO TERNA MODELLO VENIERI |
ZF4323837A
|
DI PIETRANTONIO
MASSIMILIANO
|
Data inizio:
23/06/2021 Data fine: |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.172 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAAZIONE DECESPUGLIATORI MAN. DEL VERDE |
Z8B322FC4E
|
OFFICINA VERDE DI GODERECCI MARCON
P.iva: 02001630678 |
Data inizio:
21/06/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.168 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
Z383226B60
|
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
17/06/2021 Data fine: 17/08/2021 |
€.2.349,19
|
€.1.142,78 |
FORNITURE
|
2021.167 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA TERRENO VEGETALE |
ZC43225161
|
D.I.S. PROJECT S.R.L.
P.iva: 01497580678
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
D.I.S. PROJECT S.R.L.
P.iva: 01497580678 |
Data inizio:
17/06/2021 Data fine: 17/07/2021 |
€.1.019,67
|
€.1.019,67 |
FORNITURE
|
2021.166 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE ALLARME SEDE MUNICIPALE E FARMACIA |
Z693214D8A
|
DIGITEC S.R.L.
P.iva: 01478100678 |
Data inizio:
14/06/2021 Data fine: |
€.3.416,00
|
€.2.800,00 |
SERVIZI
|
2021.164 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI |
ZD43206D6B
|
ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL
P.iva: 01974010678 |
Data inizio:
08/06/2021 Data fine: |
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2021.161 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N. 18 FARMACIA COMUNALE DI-VA |
Z8331C99AB
|
DI.VA.SRL
P.iva: 02052740962 |
Data inizio:
07/06/2021 Data fine: 30/06/2021 |
€.225,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.156 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PHYTO GARDA ORDINE N.19 FARMACIA COMUNALE |
ZB631F9A60
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
07/06/2021 Data fine: 30/06/2021 |
€.400,00
|
€.338,88 |
FORNITURE
|
2021.155 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 |
ZA2317EEFD
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/04/2021 Data fine: 30/06/2021 |
€.1.500,00
|
€.1.405,55 |
FORNITURE
|
2021.152 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDROSPURGO PRESSO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO |
ZA131E2DDD
|
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
Data inizio:
26/05/2021 Data fine: 10/06/2021 |
€.183,00
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2021.145 |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA SOCIETA ANCI DIGITALE SPA |
Z6C31D8E78
|
ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.666,46
|
€.546,28 |
SERVIZI
|
2021.144 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZI POSTALI |
ZCD31D5E19
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
21/05/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.9.500,00
|
€.5.771,17 |
SERVIZI
|
2021.143 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNUO DI SPESA DITTA MAREFARM GRUPPO COREFARM RITIRO FARMACI SCADUTI FARMACIA COMUNALE |
Z0431D5DD9
|
MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
Data inizio:
21/05/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.000,00
|
€.540,65 |
SERVIZI
|
2021.142 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RETE ANTI-UCCELLO CIMITERO COMUNALE |
Z7C31D4C30
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
Data inizio:
21/05/2021 Data fine: 20/06/2021 |
€.231,40
|
€.189,67 |
FORNITURE
|
2021.140 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONRITURA DI DUE SOFFIATORI |
Z5031D4345
|
F.P. DI PLANDO DANILO SRL
P.iva: 00309390094 |
Data inizio:
21/05/2021 Data fine: 20/06/2021 |
€.995,00
|
€.782,78 |
FORNITURE
|
2021.139 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL SERVIZIO DI SICUREZZA SECURE BOX |
ZCD31CDDA8
|
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
20/05/2021 Data fine: 19/05/2022 |
€.915,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.136 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
ZE131C978D
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
19/05/2021 Data fine: 31/10/2021 |
€.392,45
|
€.392,45 |
FORNITURE
|
2021.135 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PORZIONE DI VERDE PUBBLICO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - AFFIDAMENTO |
Z1731C2742
|
SILMAN SRL
P.iva: 01716350671 |
Data inizio:
18/05/2021 Data fine: 17/06/2021 |
€.2.044,72
|
€.1.676,00 |
FORNITURE
|
2021.133 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI UFFICIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
Z59318D555
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
29/04/2021 Data fine: 29/04/2021 |
|
€.311,33 |
FORNITURE
|
2021.116 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMAIANTO FABBRICATO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ISOLMONTAGGI SRL |
Z8A316B2B1
|
ISOLMONTAGGI SRL
P.iva: 00809790678 |
Data inizio:
29/04/2021 Data fine: |
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2021.115 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE FORNITI DA ANCI DIGITALE SPA |
Z9231843E6
|
ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.807,64
|
€.662,00 |
SERVIZI
|
2021.112 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER POLIZIA LOCALE |
ZE83184487
|
4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva: 01342590682 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.350,90
|
€.287,62 |
FORNITURE
|
2021.111 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO AL SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DITTA GASPARI |
Z173177825
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/04/2021 Data fine: 30/05/2021 |
€.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.108 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOTTERIA DELGI SCONTRINI |
Z7130FE38B
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
01/04/2021 Data fine: 30/06/2021 |
€.125,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.105 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID 19 |
Z1B316B230
|
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
20/04/2021 Data fine: 31/05/2022 |
|
€.588,20 |
FORNITURE
|
2021.101 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVICE IMU TASI ALLA DITTA APKAPPA |
Z2831294BF
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
15/04/2021 Data fine: 30/09/2021 |
€.10.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.94 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PER MESI 60 DI UNA FOTOCOPIATRICE A COLORI MODELLO MX3050SHARP-ORDINE MEPA 6128522 |
Z43315E73A
|
SELCO COPY S.R.L.
P.iva: 00770420677 |
Data inizio:
19/04/2021 Data fine: 18/04/2026 |
€.5.500,20
|
€.861,87 |
FORNITURE
|
2021.93 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE DITTA MONTEFARMACO ORDINE N. 15 ANNUO |
Z4F31450A0
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
07/04/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.300,00
|
€.309,48 |
FORNITURE
|
2021.91 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVISOL FARMACIA COMUNALE FORNITURA OSSIGENO ORDINE ANNUO N. 14 |
ZCB31450B6
|
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
07/04/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.577,00
|
€.59,88 |
FORNITURE
|
2021.90 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FARMACIA COMUNALE DITTA GELATERIA INTERNATIONAL ORDINE N. 13 |
Z223129DEA
|
GELATERIA INTERNATIONAL SRL
P.iva: 03899690980 |
Data inizio:
26/03/2021 Data fine: 30/04/2021 |
€.600,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.89 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FARMACIA COMUNALE DITTA PERFETTI VAN MELLE ORDINE N. 12 |
Z403100275
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Data inizio:
15/03/2021 Data fine: 30/04/2021 |
€.320,00
|
€.318,80 |
FORNITURE
|
2021.88 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ÈPRODECO PHARMA PER FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 10 |
ZF630ECF9A
|
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
01/03/2021 Data fine: 30/05/2021 |
€.435,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.87 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE ORDINE N. 9 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2021 |
Z8930D0E95
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/02/2021 Data fine: 31/03/2021 |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.86 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE DITTA VEBI ORDINE N. 11 |
Z9B30ECF96
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
11/03/2021 Data fine: 31/05/2021 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.85 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE IN VIA CARRIERA |
ZD73117C70
|
TECNO SERVICE DI ALFREDO
DI SALVATORE
|
Data inizio:
12/04/2021 Data fine: 12/05/2021 |
€.18.909,20
|
€.3.701,27 |
LAVORI
|
2021.82 | |
FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AFFIDAMENTO CON ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA AGSM PER ANNI 2 -CIG 8659106851 |
8659106851
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2021 Data fine: 30/04/2023 |
€.200.000,00
|
€.145.748,15 |
FORNITURE
|
2021.81 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS TRAMITE CONSIP LOTTOM 7 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE |
ZDA30E479D
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2021 Data fine: 30/04/2022 |
€.40.000,00
|
€.8.092,52 |
FORNITURE
|
2021.80 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SEFVIZIO MANUTENZIONE E TAGLIANDO MEZZO COMUNALE IVECO TG TE246889 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDMANETO DITTA OFFICINA VAGNOZZI DUE SRL |
ZD43126EC9
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
25/03/2021 Data fine: 30/04/2021 |
|
€.2.860,04 |
SERVIZI
|
2021.78 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TAGLIANDO RUSPA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CATER |
Z183058BD2
|
CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
Data inizio:
25/03/2021 Data fine: |
|
€.835,00 |
SERVIZI
|
2021.77 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE |
Z6D30B5A92
|
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
16/03/2021 Data fine: |
|
€.3.200,00 |
SERVIZI
|
2021.74 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E RSPP - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. DEL SOLE GERMANO |
Z4930F8A53
|
INGEGNERIA DEL SOLE SRLS
P.iva: 02037080674 |
Data inizio:
12/03/2021 Data fine: |
|
€.6.200,00 |
SERVIZI
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2021.73 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DITTA VAGNOZZI 2 SRL |
Z8030FC254
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
12/03/2021 Data fine: 31/03/2021 |
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€.2.512,39 |
SERVIZI
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2021.72 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".